自贡市“三项举措”健全完善党管审计机制
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来源:自贡市审计局类别:审计工作发布时间:2024-10-31阅读:次
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自贡市围绕构建集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,用“改革创新”关键一招,从体制完善、协同高效、决策落地三个方面持续健全完善党管审计机制。
党管审计运行新体制进一步健全完善。充分发挥审计办研究谋划、沟通协调、服务保障、督察督办作用,市委审计委员会进一步细化具体措施,研究形成了《贯彻落实<中共四川省委审计委员会关于推进新时代审计工作高质量发展的若干措施>责任分工方案》。严格执行重大事项请示报告制度,落实首报、直报、应报尽报要求。截至目前,向省委审计委员会及省委审计办和审计厅请示报告140件(次),向市委审计委员会报送专报128件,市领导对审计工作作出批示132件(次)。
审计委员会成员单位进一步协同高效。市委审计办在全省率先出台《中共自贡市委审计委员会成员单位工作协调联络机制(试行)》,建立工作协调、工作联络、督察督办三项制度,每年定期召开委员会成员单位联络员会议。市纪委监委机关向市委审计办提供被审计领导干部履行经济责任有关函询调查等情况,市委组织部与市委审计办充分会商提出年度经济责任审计建议名单,市本级由市纪委监委机关、市委组织部与市委审计办共同开展经济责任审计结果反馈。市财政局将审计和整改情况作为政策制定、预算分配、绩效管理的重要参考依据,市国资委与审计局共同推动市属国有企业内部审计监督体系建设,审计工作由委员会成员单位共担责任、同向发力的运行格局逐步形成。
审计委员会决策部署进一步落地落实。制定市委审计委员会工作规则、市委审计办工作细则,着力加强对下级党委审计委员会工作的领导,持续深化“市县联动”协作机制,推动形成“一年召开两次全体会议为主,适时召开成员单位专题会议为辅,各区(县)委书记、审计委员会主任列席”的新机制,统筹高位推进审计委员会各项安排部署,以更好适应党管审计运行新体制。截至目前,市委审计委员会召开会议12次,研究审计工作重大事项22项,审议通过审计项目计划、审计报告等重要文件17项,有效助推市委审计委员会各项决策部署落地落实。
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